长者专区
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、第二十四条、第二十九条和遂宁市2024年度统一组织审计项目计划安排,遂宁市审计局派出审计组,自2024年4月8日起,对市本级经营性国有资产监管使用情况进行专项审计调查。
审计的主要内容是:审查集中统一监管改革情况、全面摸清市本级经营性国有资产底数及经营情况等。
审计组长:邓方程
成 员:杨 依 杨 丹
社会各界对被审计单位包括但不限于违反财经纪律和政策疑点线索、审计人员违反廉政纪律等情况可以使用下列方式举报:
被审计单位违规违纪疑点线索举报电话:0825-2322517
市纪委监委派驻市国资委纪检监察组举报电话:0825-2320738
市审计局机关纪委廉政举报电话:
0825-2315588
市审计局廉政举报邮箱:
snsjjj@163.com
遂宁市审计局
2024年4月9日
审计纪律公示
审计“八不准”工作纪律
一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。
三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
主办:遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)
网站维护:遂宁市大数据中心 (0825-2689313)