网站首页
无障碍阅读 网站支持IPv6

长者专区

遂宁市审计局开展市本级经营性国有资产监管使用情况专项审计调查的进点公告

2024-05-10 10:24 字体: [ ] 颜色: [ ] 来源:

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、第二十四条、第二十九条和遂宁市2024年度统一组织审计项目计划安排,遂宁市审计局派出审计组,自2024年4月8日起,对市本级经营性国有资产监管使用情况进行专项审计调查。

审计的主要内容是:审查集中统一监管改革情况、全面摸清市本级经营性国有资产底数及经营情况等。

审计组长:邓方程

成  员:杨   依   杨   丹    

社会各界对被审计单位包括但不限于违反财经纪律和政策疑点线索、审计人员违反廉政纪律等情况可以使用下列方式举报:

被审计单位违规违纪疑点线索举报电话:0825-2322517

市纪委监委派驻市国资委纪检监察组举报电话:0825-2320738

市审计局机关纪委廉政举报电话:

0825-2315588

市审计局廉政举报邮箱:

snsjjj@163.com


遂宁市审计局

 2024年4月9日


审计纪律公示

审计“八不准”工作纪律


一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

扫一扫在手机打开当前页

主办:遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)

网站维护:遂宁市大数据中心 (0825-2689313)

Baidu
map