目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市卫生健康综合行政执法支队
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)遂宁市卫健执法支队职能简介
1.主要职能。
负责全市卫生健康综合行政执法工作的统筹协调、业务指导和执法监督,组织查处上级卫生健康行业主管部门交办的案件以及跨区域和重大复杂案件等。直接承担辖区内2500余家公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构的综合行政执法工作,并对消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、医疗执业人员执业活动等实施具体执法监督工作,按照卫生相关法律及职能职责依法查处违法行为。
2.机构情况。
遂宁市卫生健康综合行政执法支队,为市卫生健康委直属具有独立法人资格的副县级执法机构,以市卫生健康委的名义行使卫生健康综合行政执法职责。按行政区划和功能区下设正科级派驻大队4个(驻船山区大队、驻遂宁经开区大队、驻市河东新区大队、驻遂宁高新区大队),具体负责派驻区域内〔包括(街道)〕卫生健康综合行政执法工作;设置副科级内设机构3个(办公室、政策法规科、综合业务科)。
3.人员情况。
核定参公管理的行政执法类事业编制45名,现有在职在编人员43名;在职编外工勤人员3人;公共卫生特别服务岗人员8人;退休人员23人;遗属人员2人。
(二)遂宁市卫健执法支队2024年重点工作简介
一是继续加强党的建设、党风廉政和作风建设,党建品牌创建,加大为民办事力度;
二是强化医疗机构监管,规范医疗机构依法执业,加大民营医疗机构管理,持续推进非法行医治理,维护医疗秩序,防范非法行医损害患者权益;
三是持续推进常态化卫生监督工作,落实医疗卫生、传染病与消毒产品、公共卫生、职业卫生日常监督管理工作,推进依法执业,规范管理;
四是继续加大案件查处力度,严肃查处各类违法违规行为,全面维护市民健康权益;
五是加大职业病监督管理,积极推进职业卫生监督执法分类分级试点,提升监管质效,优化营商环境;
六是提升卫生监督执法能力,实施卫生监督机构能力提升项目,多渠道、多方式开展学习交流培训,提高执法人员办案能力和办案质量。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市卫健执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入842.31万元、上年结转69.74万元;支出包括:社会保障和就业支出81.19万元、卫生健康支出769.12万元、住房保障支出61.74万元等。遂宁市卫健执法支队2024年收支总预算912.05万元,较2023年收支预算总数增加97.12万元,增加原因主要是:人员和专项工作业务量增加,致人员经费、公用经费及专项工作经费较上年度有所增加。
(一)收入预算情况
遂宁市卫健执法支队2024年收入预算912.05万元,其中:上年结转69.74万元,占7.65%;一般公共预算拨款收入842.31万元,占92.35%。
(二)支出预算情况
遂宁市卫健执法支队2024年支出预算912.05万元,其中:基本支出775.08万元,占84.98%;项目支出136.97万元,占15.02%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市卫健执法支队2024年收支财政拨款总预算912.05万元,较上年收支财政拨款预算总数增加97.12万元,增加原因主要是:人员和专项工作业务量增加,致人员经费、公用经费及专项工作经费较上年度有所增加。
收入包括:本年一般公共预算财政拨款收入842.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入69.74万元;支出包括:社会保障和就业支出81.19万元、卫生健康支出769.12万元、住房保障支出61.74万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市卫健执法支队2024年收支总预算912.05万元,较上年收支预算总数增加97.12万元,增加原因主要是:人员和专项工作业务量增加,致人员经费、公用经费及专项工作经费较上年度有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出81.19万元,占8.90%;卫生健康支出769.12万元,占84.33%;住房保障支出61.74万元,占6.77%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为4.64万元,主要用于:缴纳行政退休人员医疗补助;行政退休党员干部活动经费。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为2.83万元,主要用于:缴纳原事业退休人员医疗补助;事业退休党员干部活动经费。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为71.78万元,主要用于:缴纳在职在编人员机关事业单位基本养老保险。
4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算数为1.94万元,主要用于:遗属人员生活困难补助。
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2024年预算数667.98万元,主要用于:人员工资、津贴、公业务费支出、三公经费、专项工作经费等。
6.卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)基本公共卫生服务(项)2024年预算数9.8万元,主要用于:职业病防治宣传、培训和监督检查。
7.卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)重大公共卫生服务(项)2024年预算数2.27万元,主要用于:艾滋病防治(组织开展公共场所安全套推广宣传、培训和监督检查)。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数31.41万元,主要用于:缴纳在职在编人员医疗保险。
9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2024年预算数57.67万元,主要用于:招募的8名公共卫生特别服务岗人员待遇保障12.67万元;卫生监督机构能力建设45万元。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数61.74万元,主要用于:缴纳在职在编人员住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市卫健执法支队2024年一般公共预算基本支出775.08万元,其中:
人员经费686.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、遗属人员生活困难补助、退休人员医疗补助等。
公用经费88.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、培训费、劳务费、物业管理费、驻村干部工作经费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市卫健执法支队2024年“三公”经费财政拨款预算数10.67万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行维护费8.97万元。
(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平。
(二)公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待省、市相关领导部门的督查指导、友邻地市州相关单位及区、县(市)相关业务单位的工作交流学习人员,以及建设成渝地区双城经济圈发展战略卫生健康综合行政执法领域方面工作交流学习人员等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,其他(依维柯)1辆。3辆车均为特种专业技术用车。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年公务用车运行维护费用于3辆公务用车(燃油、维修、保险、过路过桥费)等方面支出,主要保障医疗卫生管理、职业放射卫生管理、生活饮用水卫生管理、公共场所卫生管理、疫情防控及突发公共卫生事件处置等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市卫健执法支队2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费4万元。
(一)会议费与2023年预算持平。
(二)培训费较2023年减少100%。按要求2024年未预算培训费。
(三)差旅费较2023年预算减少21.57%。主要原因是:根据2023年差旅费使用情况,调减差旅费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市卫健执法支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市卫健执法支队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为参公管理的事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2024年,遂宁市卫健执法支队安排政府采购预算5.37万元,主要用于采购执法快检设备、办公设备等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,遂宁市卫健执法支队共有车辆3辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年遂宁市卫健执法支队开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算67.23万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目4个,涉及预算67.23万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指2023年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。