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预决算及“三公”经费

2022年度 遂宁市卫生健康综合行政执法支队单位决算

来源:遂宁市卫生健康综合行政执法支队 发布时间:2023-08-25 14:59 浏览次数: 字体: [ ] 打印

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 1

第五部分 附表 1

一、收入支出决算总表 1

二、收入决算表 1

三、支出决算表 1

四、财政拨款收入支出决算总表 1

五、财政拨款支出决算明细表 1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 1

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 1

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 1

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市卫生健康综合行政执法工作的统筹协调、业务指导和执法监督,组织查处上级卫生健康行业主管部门交办的案件以及跨区域和重大复杂案件等。直接承担辖区内2500余家公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构的综合行政执法工作,并对消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、医疗执业人员执业活动等实施具体执法监督工作,按照卫生相关法律及职能职责依法查处违法行为。

    二、机构设置

1.机构情况。

支队为遂宁市卫生健康委直属具有独立法人资格的副县级执法机构,以市卫生健康委的名义行使卫生健康综合行政执法职责。按行政区划和功能区下设正科级派驻大队4个(驻船山区大队、驻遂宁经开区大队、驻市河东新区大队、驻遂宁高新区大队),具体负责派驻区域内〔包括(街道)〕卫生健康综合行政执法工作;设置副科级内设机构3个(办公室、政策法规科、综合业务科)。

2.人员情况。

核定参公管理的行政执法类事业编制45名。2022年年末实有在职在编人员40人,临聘人3人,公共卫生特别服务岗人员10人,退休人员21人,遗属人员2人。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计971.05万元。与2021年相比,收、支总计各增加343.90万元,增长54.84%。主要变动原因一是机构改革后人员增加,工资保险费用增加执法区域扩大,专项资金略有增加

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


入决算情况说明

2022年本年收入合计969.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入920.12万元,占95%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入49.84万元,占5%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


出决算情况说明

2022年本年支出合计970万元,其中:基本支出800.80万元,占83%;项目支出169.20万元,占17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04,仅罗列本单位涉及的支出。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计920.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加295.57万元,增长47.33%。主要变动原因主要变动原因一是机构改革后人员增加,工资保险费用增加执法区域扩大,专项资金略有增加(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出920.12万元,占本年支出合计的94.76%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加295.57万元,增长47.33%。主要变动原因主要变动原因一是机构改革后人员增加,工资保险费用增加执法区域扩大,专项资金略有增加

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出920.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.86万元,占7%;卫生健康支出800.99万元,占87%;住房保障支出53.27万元,占6%。注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022般公共预算支出决算数为920.12万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为3.45万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为3.15万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.06万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为20.20万元,完成预算100%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算为679.97万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为44.99万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为11.20万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为34.71万元,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为25.12万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为53.27万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表罗列本单位涉及的全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出798.25万元,其中:

人员经费687.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费110.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表仅罗列单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.68万元,完成预算100%,较上年增加3.59万元,增长58.95%,主要变动原因:公务用车运行维护费用增加,一是因负责全市疫情防控的执法检查及督导,车辆使用频次增多;二是车辆使用年限已久,致车辆维修维护费用增加。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.97万元,占93%;公务接待费支出决算0.71万元,占7%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.11万元,增长53.07%。主要变动原因:一是因负责全市疫情防控的执法检查及督导,车辆使用频次增多;二是车辆使用年限已久,致车辆维修维护费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0其他车型1辆

公务用车运行维护费支出8.97万元。主要用于外出执法检查公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0.71万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.48万元,增长208%。主要原因是本年接待批次及接待人数增加。其中:

国内公务接待支出0.71万元,主要用于疫情防控专项检查接待餐费等。国内公务接待10批次,144人次(不包括陪同人员),共计支出0.71万元,具体内容包括:接待省、市执法交叉检查、工作交流学习组人员餐费等

外事接待支出0万元外事接待0批次,0次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,遂宁市卫生健康综合行政执法支队机关运行经费支出110.55万元,比2021年增加28.54万元,增长34.80%。主要原因一是2022年公务交通补贴列入公用经费统计;二是人员增加,办公费、伙食补助费等费用增加(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年,遂宁市卫生健康综合行政执法支队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,遂宁市卫生健康综合行政执法支队共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对设备购置经费、行政许可工作经费、行政执法工作经费3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效自评2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评情况见附件(第四部分)

第三部分  词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,如收到卫健委拨付的防疫资金等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(01):反映单位退休事业人员离退休经费

11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出(210)公共卫生(04)卫生监督机构(02):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14.卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出(210)中医药(06)其他中医药支出(99):反映中医药(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

16.卫生健康支出(210)计划生育事务(07)  其他计划生育事务支出(99):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51090022T000004812316-卫监设备购置经费

主管部门

遂宁市卫生健康委员会部门

实施单位 (盖章)

遂宁市卫生健康综合行政执法支队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在2022年预算5万元财政资金。单位机构改革用于新增单位会议室桌椅;会议音响、无线话筒等办公设施设备。

全面完成办公设备的采购任务。

2.项目实施内容及过程概述

2022年因单位招录一批公卫特岗人员及公务员共计13人,根据工作需要适当调整年初采购计划。采购70件办公家具用于新进人员办公桌椅及更换会议室部分椅子。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

4.99

4.99

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

5.00

4.99

4.99

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

会议椅

50

 

5

 

 

会议音响

1

台/套

 

10

 

 

采购会议桌椅

25

 

5

 

 

质量指标

提升办公效率

定性

高中低

 

 

10

 

 

时效指标

整体完成时间

定性

优良中低差

 

 

10

 

 

成本指标

预算金额

5

万元

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

改善办公环境,方便办事群众,树立良好的执法队伍形象

定性

优良中低差

 

 

15

 

 

生态效益指标

更换老旧设备,大力推进节能环保工作

定性

优良中低差

 

 

15

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

提升执法水平,方便办事群众,群众满意度

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

提高了财政资金使用效益,改善办公环境,方便办事群众,树立良好的执法队伍形象。

存在问题

因年中人员增加存在不确定性,使用年初预算存在偏差,导致在执行过程中存在预算内容调整。

改进措施

提高预算编制质量,减小预算偏差。

项目负责人:李阳辉

财务负责人:李阳辉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51090022T000004812217-行政执法工作经费

主管部门

遂宁市卫生健康委员会部门

实施单位 (盖章)

遂宁市卫生健康综合行政执法支队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

在2022年预算20.47万元财政资金,其中行政性事业收费拨款1.47万元。用于依法完成涉及卫生健康违法行为案件的查办,加大执法力度,强化随机监督抽查工作和专项监督检查,提高执法质量。做好迎接国家卫生城市复审相关工作,开展公共场所、二次供水、生活饮用水监督工作;打击非法行医工作;传染病防治、食品安全和学校卫生监督工作;职业病防治与放射诊疗卫生监督工作;卫生监督稽查与信息工作等。促进卫生健康事业健康发展,从而维护人民群众健康权益。

已全面完成年度绩效目标。

2.项目实施内容及过程概述

卫生健康综合行政执法各项工作高效开展,涉及卫生健康违法行为举报投诉处理及时,件件回复。

 

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

20.47

20.47

20.47

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

20.47

20.47

20.47

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

行政执法工作任务完结率

100

%

 

10

 

 

一线执法人员培训覆盖率

85

%

 

10

 

 

质量指标

卫生健康综合行政执法工作质量

100

%

 

10

 

 

时效指标

卫生健康综合执法工作完成及时率

100

%

 

10

 

 

成本指标

开展专项执法检查涉及的办公经费、资料印刷费、差旅费及监督能力建设等

20.47

万元

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

卫生健康领域投诉举报案件明显减少

80

 

15

 

 

医疗卫生行业秩序良好

定性

优良中低差

 

 

15

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对卫生健康行政执法的满意度

90

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

执法人员执法水平明显提高,执法案卷质量大幅提升。医疗、公共场所、饮用水等医疗卫生行业秩序良好,市场规范度明显增强,卫生健康领域涉及违法行为的举报投诉明显减少。

 

存在问题

改进措施

项目负责人:杜晓玲

财务负责人:李阳辉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51090022T000000433468-行政许可工作经费

主管部门

遂宁市卫生健康委员会部门

实施单位 (盖章)

遂宁市卫生健康综合行政执法支队

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

优质、高并行的完成公共场所卫生许可饮用水供水单位卫生许可、医疗机构设置审批执业登记、放射源诊疗和医用辐射机构许、医疗广告审查、麻醉药品和第一类精神药品购用许可、外籍医师来华短期执业许可、除利用新材料新工艺和新化学物质生产的涉水产品卫生许可、消毒产品生产企业卫生许可等咨询解答、受理、制证工作;行风建设;群众满意率≥90%。

2022年共计受理、办结行政许可事项552件;办理公共服务项目99件。许可件按时办结率100%,承诺件提前办结率100%,群众满意率100%,无投诉、举报等情况。

2.项目实施内容及过程概述

1、加强审批项目清理,最大程度精简材料;

2、缩减审批时间,行政许可承诺时限比法定时限平均减少60%以上;

3、推进一网通办,政务服务事项网上可办率100%;

4、所有政务服务事项实现“最多跑一次”。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.50

0.50

0.50

100.00%

10

 

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.50

0.50

0.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

行政许可办件量

450

 

20

 

 

质量指标

好差评

0

 

10

 

 

时效指标

按时办结率

100

%

 

10

 

 

成本指标

用于行政审批涉及的办公费资料印刷费差旅费

1.5

万元

 

10

 

 

效益指标

社会效益指标

促进医疗卫生事业发展保障人民群众身体健康

定性

高中低

 

 

30

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100

%

 

10

 

 

合计

100

 

 

评价结论

打造办事效率高、服务质量优的政务服务环境,增强群众获得感,激发市场活力,优化发展环境

存在问题

改进措施

项目负责人:李彦

财务负责人:李阳辉

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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