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预决算及“三公”经费

遂宁市交通运输局2021年部门预算(局机关)

来源:遂宁市交通运输局 发布时间:2021-03-11 18:15 浏览次数: 字体: [ ] 打印

 

 

 

 

 

遂宁市交通运输局

2021年部门预算

 

 

 

 


目  录

 

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2021年部门预算绩效目标表

1. 部门整体支出绩效目标表

2. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 


遂宁市交通运输局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市交通运输局职能简介

组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;负责交通运输部门依法行政工作;承担全市国省干线公路管理工作;承担道路、水路交通运输市场监管责任;道路、水路交通建设市场监管责任;水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作,公路、水路行业安全生产和应急管理工作;监督实施交通运输科技政策,承担有关行政审批事项。

(二)遂宁市交通运输局2021年重点工作

1.毫不放松抓好疫情防控常态化。始终绷紧疫情防控这根弦,深刻认识今冬明春疫情防控的严峻性、复杂性,坚持“外防输入、内防反弹”,认真落实交通运输防控牵头单位责任,严格执行交通运输行业八项措施,切实做到汽车客运站、码头等交通场所旅客体温检测、交通场所和工具消毒(通风)、司乘人员口罩防护三个100%”,坚决防止疫情通过交通途径传播。

2.持续推进成渝地区双城经济圈交通运输一体化。加强设施互联互通,紧紧围绕打造遂潼毗邻地区一体先行示范区,打造“112345”交通路网,力争尽快建成一批项目。加强服务共享,进一步加密毗邻地区定制客运、公交线路,力争增开通毗邻地区定制客运、省际公交(跨省际农村客运)2条。加强治理协同。建立健全毗邻地区交通行业治理联合机制,做到执法时间联动、执法标准统一、执法范围互通。

3.千方百计扩大项目投资。一是坚持高位谋划。深入贯彻市委七届十一次全会精神,加快编制“十四五””1+3规划,科学谋划我市交通运输未来发展蓝图。二是加快开展交通强市、强县创建工作。积极出台我市交通强市实施意见,加快建设交通强市、强县,积极向上对接,力争遂宁更多项目纳入中省盘子。三是狠抓项目建设。加快推进遂德高速项目建设,力争完成更多工程实物量;加快推进南遂潼高速、成南高速扩容、遂渝高速扩容项目、遂宁港大沙坝作业区等项目前期工作,力争尽早开工建设;加快推进S209安白路、通港大道、红江渡改桥等项目建设,确保按时完工。

4.全力推进“四好农村路”示范建设。巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,坚持一域一风景、一段一主题、一路一风景标准要求,加快实施四好农村路示范市创建迎检线路的提升改造工程,积极争创四好农村路国家级示范市,推动四好农村路高质量发展。推进城乡公交运输一体化,全域推进金通工程,大力发展农村客运服务,确保惠及更多群众。推进农村公路管理信息化建设,完善“一中心一平台三系统”农村公路管理信息网络,实现农村公路管理信息化、养护巡查常态化、考核监督科学化。

5.不断提升行业治理能力。持续深化交通运输综合行政执法体制改革,扎实做好改革后半篇文章,释放改革综合效应,完成遂宁市公路事业发展中心和遂宁市道路运输和港航海事事务中心挂牌,确保人员、编制、经费全部到位。全力以赴抓好安全生产,认真完善元旦、春节等重要时间节点应急预案,聚焦水上交通、道路运输、工程建设等重点领域,扎实开展安全生产三年整治行动,坚决遏制发生较大及以上安全事故。

二、预算单位基本情况

遂宁市交通运输局是级预算单位,属于行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入635.29万元、上年结转1359.74万元;支出包括:社会保障和就业支出57.34万元, 卫生健康支出27.45万元, 交通运输支出1866.58万元, 住房保障支出43.66万元。遂宁市交通运输局,2021年收支总预算1995.03万元,较2020年收支预算总数7192.42万元减少5197.39万元,主要是上年结转资金减少

(一)收入预算情况

遂宁市交通运输局2021年收入预算1995.03万元,其中:一般公共预算拨款收入635.29万元、占31.84%,上年结转1359.74万元、占68.16%

(二)支出预算情况

遂宁市交通运输局2021年支出预算1995.03万元,其中:基本支出527.28万元,占26.43%;项目支出1467.75万元,占73.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市交通运输局,2021年收支总预算645.25万元,较2020年收支预算总数1279.10万元减少633.85万元,主要是上年财政应返还额度结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入635.29万元、上年财政应返还额度结转9.96万元;支出包括:社会保障和就业支出57.34万元, 卫生健康支出27.45万元, 交通运输支出516.8万元, 住房保障支出43.66万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市交通运输局,2021年收支总预算635.29万元,较2020年收支预算总数594.26增加41.03万元,主要是人员工资及对应人员经费定额公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出57.34万元、占9.03%;卫生健康支出22.71万元、占3.57%;交通运输支出511.58万元、占80.53%;住房保障支出43.66万元占6.87%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出208)行政事业单位养老支出05)行政单位离退休01):2021年预算数为18.43万元,主要用于:保障离退休行政(参公)人员经费支出

2.社会保障和就业支出208)行政事业单位养老支出05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 ):2021年预算数为37.97万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出208)抚恤08)死亡抚恤(01 ):2021年预算数为0.94万元,主要用于:保障遗属生活补助。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01 ):2021年预算数为22.71万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出

5.交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01):2021年预算数为401.58万元,主要用于:保障单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费

6.交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):2021年预算数为110万元,主要用于:市交通运输局局机关宣传及法治建设高速公路协调办项目经费。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2021年预算数为43.66万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市交通运输局2021年一般公共预算基本支出525.29万元,其中:

人员经费353.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助等

公用经费172万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数11.87万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.87万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)遂宁市交通运输局2021年没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费与2020年预算一致

(二)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交通运输相关工作交流接待、交通项目考察接待招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

部门现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出主要保障机关及属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作的开展

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市交通运输局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数44.34万元,其中:会议费6.50万元,培训费6.24万元,差旅费31.60万元。

(一)会议费较2020年预算4.77增长36.27%。主要原因是计召开的会议增加,办公地点搬迁导致会议场租增加。

(二)培训费较2020年预算3.14增长98.72%。主要原因是计划开展安全等方面的培训。

(三)差旅费较2020年预算30.7下降2.93%。主要原因是压减差旅费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市交通运输局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,遂宁市交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为86.95万元,较2020年预算77.13增加9.82万元,增长12.73%,主要原因是预算人员增加对应定额公用经费增加。【机关运行经费具体口径:本单位定额公用经费(不含2021年调整支出结构安排的非定额公用经费)】

(二)政府采购情况

遂宁市交通运输局2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,遂宁市交通运输局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年遂宁市交通运输局全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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