遂宁市新闻中心
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市新闻中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 遂宁市新闻中心职能简介
遂宁市新闻中心挂遂宁市广播电视台、遂宁日报社牌子,为市委直属公益二类事业单位,机构规格为正县级,由市委宣传部代管。市新闻中心(市广播电视台、遂宁日报社)主要承担新闻宣传、舆论引导、安全刊播等职责,事业编辑制73名,人员编制实行“只减不增、退一减一”;主任(台长、社长)1名,由市委宣传部副部长兼任。
(二)遂宁市新闻中心2024年重点工作
(一)实施内容产能提升融合工程。深耕本土信息资源,精准把握受众需求,实现单向传播向互动式、服务式、场景式传播转变,提升正面宣传到达量、阅读量、点赞量。紧盯新闻传播领域技术前沿,积极对接中省媒体平台,推动遂宁传媒集团与高等院校、科技公司等加强合作,探索运用VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)和流媒体、超高清等技术,推出全息化、可视化及沉浸式、交互式新闻产品,丰富传播形态、传播样式,切实提升新闻传播力和影响力。
(二)实施传播平台联通融合工程。加快实施“遂州云”融媒体平台升级改造项目,实现向上融通省级媒体平台,向下打通县级媒体,内部打通报、台、网、微、端、屏生产平台接口,做到对接兼容。抓好平台型客户端建设,充分运用移动传播技术,打造自主可控、传播力强的新媒体品牌,不断增强聚合能力,加强可视化呈现、互动化传播、精准化推送,增强沉浸式体验和用户黏性。
(三)实施业态多元发展融合工程。发挥传媒与人才优势,坚持采编经营两分开原则,在做强新闻主业的基础上,不断拓展宣传推广、创意设计、会务展览、节庆活动、文化旅游、电子商务等领域产业链条,增强造血功能,服务地方发展。探索建立符合媒体特点的经营模式。
(四)实施人才队伍广泛融合工程。积极与高校和科研机构开展联系合作,千方百计引进、留住优秀人才。加强骨干技术人才储备,促进技术人才和传媒人才融合发展。建立健全新闻专业技术岗位人员与管理人员的双向交流机制和通道,培养具有专业背景的复合型人才。常态化开展“遂宁传媒讲堂”,不断增强新闻工作者的脚力、眼力、脑力、笔力,着力打造“一专多能”的全媒体人才队伍。
二、部门预算单位构成
遂宁市新闻中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1050万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出1049.75万元;社会保障和就业支出0.25万元;卫生健康支出0.00万元;遂宁市新闻中心2024年收支总预算1050万元,与上年收支预算总数大约持平。其中本年收入合计1050万元,上年结转收入合计0万元。
(一)收入预算情况
遂宁市新闻中心2024年收入预算1050万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1050万元,占100%;
(二)支出预算情况
遂宁市新闻中心2024年支出预算1050万元,其中:基本支出1050万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市新闻中心2024年收支总预算1050万元,与2023年收支预算总数大约持平。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1050万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1049.75万元;社会保障和就业支出0.25万元;卫生健康支出0.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市新闻中心2024年收支总预算1050万元,与2023年收支预算总数大约持平。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1049.75万元,占99.98%;社会保障和就业支出0.25万元,占0.02%;卫生健康支出0.00万元,占0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2024年预算数为1049.75万元,主要用于:部门人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助、按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为0.25万元,主要用于:离退休人员经费支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市新闻中心2024年一般公共预算基本支出1050万元,其中:
人员经费1026.18万元,主要包括:基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费23.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市新闻中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费2024年预算与2023年预算持平。
(二)公务接待费2024年预算与2023年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算与2023年预算下降。
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市新闻中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元。
(一)会议费与2023年预算持平。
(二)培训费较2023年预算下降100.00%。主要原因是厉行节约,减少培训经费支出。
(三)差旅费较2023年预算下降100.00%。主要原因是厉行节约,减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市新闻中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市新闻中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
遂宁市新闻中心2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,遂宁市新闻中心所属各预算单位共有车辆2辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2024年遂宁市新闻中心开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指用于保障市广播电视台正常运行、开展日常工作的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。